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当前位置:政务公开>财政信息>2025年直属单位预算专栏
首都儿科研究所
  • 发布日期:2025-03-07
  • 来源:首都儿科研究所
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  • 首都儿科研究所2025年度单位预算信息公开

    目  录

    第一部分2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    二、收入预算情况说明

    三、支出预算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分2025年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表  

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

    第一部分 2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    (一)本单位性质、职责等情况

    首都儿科研究所是北京市卫生健康委员会直属公益一类事业单位。

    单位职责:承担科技部、国家卫健委、国际组织和国际间的多边合作类和北京市一系列重大项目和课题的研究,其中包括但不限于:科技部重大项目、国家“十五”、“十一五”、“十二五”、“十三五”、“十四五”计划项目、国家自然科学基金项目、北京市科委和北京市自然科学基金各类项目。

    (二)机构设置情况

    我所设有儿童早期综合发展研究室、儿童卫生和发展研究室、流行病学研究室、生长发育研究室、病毒学研究室、生化免疫学研究室、转化医学研究室、遗传学研究室、细菌学研究室、临床病理生理研究室、实验中心、儿童保健大数据中心、婴幼儿生长发育照护中心。

    (三)人员编制及实有情况

    首都儿科研究所事业编制198人,实有人数180人;其他聘用人员12人;离退休人员96人,其中:退休96人。

    二、收入预算情况说明

    2025年度收入预算30831.28万元,比2024年年初预算数25316.99万元增加5514.29万元,增长21.78%。主要原因是横项课题较上年有所增加。

    (一)本年财政拨款收入9665.50万元

    1.一般公共预算拨款收入9665.50万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0万元。

    (二)本年其他资金收入19296.37万元

    4.财政专户管理资金收入0万元。

    5.事业收入19092.69万元。

    6.上级补助收入0万元。

    7.附属单位上缴收入0万元。

    8.事业单位经营收入0万元。

    9.其他收入203.68万元。

    (三)上年结转结余1869.41万元

    10.上年结转结余1869.41万元。

    image.png

    1:收入预算

    三、支出预算情况说明

    2025年支出预算30831.28万元,比2024年年初预算数25316.99万元增加5514.29万元,增长21.78%。主要原因是横项课题较上年有所增加。

    (一)基本支出。基本支出预算14699.46万元,占总支出预算47.68%,比2024年年初预算数15128.24万元减少428.78万元,降低2.83%。

    (二)项目支出。项目支出预算16131.82万元,占总支出预算52.32%,比2024年10188.75万元增加5943.07万元,增长58.33%。其中:

    1.事业单位经营支出0万元。

    2.上缴上级支出0万元。

    3.对附属单位补助支出0万元。

    image.png

    2:基本支出和项目支出情况

    (三)年终结转结余资金1869.41万元

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    (一)“三公”经费的单位范围

    首都儿科研究所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位仅包含本单位。

    (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2025年财政拨款“三公”经费预算1.12万元,2024年持平。其中:

    1.因公出国(境)费用。2025年预算数0万元,与2024年持平。

    2.公务接待费。2025年预算数0.37万元,与2024年持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数0.75万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0万元,与2024年持平;公务用车运行维护费2025年预算数0.75万元,其中:公务用车燃油0.13万元,公务用车维修0.29万元,公务用车保险0.24万元,其他支出0.09万元。公务用车运行维护费2025年预算数与2024年持平。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2025年首都儿科研究所政府采购预算总额13291.33万元,其中:政府采购货物预算10377.09万元,政府采购工程预算0万元,政府采购服务预算2914.24万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    2025年首都儿科研究所无政府购买服务预算。

    (三)机关运行经费说明

    我单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2025年,首都儿科研究所填报绩效目标的预算项目13个,占本单位本年预算项目13个的100%。填报绩效目标的项目支出预算14262.42万元,占本单位本年项目支出预算的100%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    2025年我单位无重点行政事业性收费

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    2025年我单位无国有资本经营预算财政拨款。

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2024年底,首都儿科研究所共有车辆1台,共计17.98万元;单位价值50万元以上的设备75台(套)、共计10250.01万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备4台,共计530万元。

    六、名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    第二部分 2025年度单位预算报表

    附件:首都儿科研究所2025年度单位预算报表

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