北京急救中心2025年度单位预算信息公开
目 录
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
二、收入预算情况说明
三、支出预算情况说明
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
五、其他情况说明
六、名词解释
第二部分 2025年度单位预算报表
一、收支总表
二、收入总表
三、支出总表
四、项目支出表
五、政府采购预算明细表
六、财政拨款收支总表
七、一般公共预算财政拨款支出表
八、一般公共预算财政拨款基本支出表
九、政府性基金预算财政拨款支出表
十、国有资本经营预算财政拨款支出表
十一、财政拨款“三公”经费支出表
十二、政府购买服务预算财政拨款明细表
十三、项目支出绩效目标表
十四、单位整体绩效目标表
第一部分 2025年度单位预算情况说明
一、单位情况说明
(一)本单位性质、职责等情况
北京急救中心是北京市卫生健康委员会所属公益一类事业单位,主要职责如下:
1.负责接听受理我市行政辖区内的120 急救呼叫电话,并指挥调度本市院前医疗急救服务120 急救网络和其他急救资源;
2.协助卫生健康行政部门规划建设院前医疗急救服务网络,对区域内院前急救网络的成员单位进行业务指导;
3.承担本市院前医疗急救质量控制与管理机构的职能,负责建立院前医疗急救质量控制评价体系,制定质量控制标准并组织开展监督检查、绩效考核等;
4.为市民提供日常院前医疗急救服务;
5.承担首都地区突发事件的紧急医疗救援任务和本市急救物资协调与统筹;
6.为在京举办的各类国务政务活动、大型社会活动、文体赛事等提供现场医疗急救保障;
7.作为本市院前医疗急救专业培训机构,负责全市非急救医学专业的医师以及相关从事院前医疗急救工作人员的专业培训工作,制定应急救治和队伍演练的工作计划并组织开展演练;
8.开展社会急救技能培训和急救知识的宣传普及等工作;
9.开展急救科研工作;
10.按中央和北京市政府要求,在特定地点设置固定医疗保障点,保障政府机关各项工作顺利进行;
11.配合政府工作,提供特定专项工作的长期医疗保障服务;
12.特殊情况下,按上级部门要求,承担北京市以外地区的医疗救援和应急保障任务;
13.按上级部门要求,建立急救志愿者储备库,组织和培训志愿者为大型活动医疗保障提供相应服务;
14.协助卫生健康行政部门,参与急救相关法律政策拟定、制定院前急救体系建设规划与行业标准等;
15.承办市卫生健康委交办的其他事项。
(二)机构设置情况
北京急救中心内设机构包括:调度指挥中心、东城急救中心站、西城急救中心站、通州急救中心站、西部急救中心站、感染性疾病科、急救培训科、经开区急救中心站、党委办公室(团委)、纪检监察办公室、中心办公室(审计科)、公共关系和宣传科、工会办公室、人事科、财务科、科教科、医务科、数据和信息技术科、网络管理和质控科、改革办公室、车管科、药械科、后勤保卫科、建设办公室。
(三)人员编制及实有情况
北京急救中心行政编制0人,实有人数0人;事业编制650人,实有人数580人;离退休人员382人,其中:离休1人,退休381人。
二、收入预算情况说明
2025年度收入预算33310.73万元,比2024年年初预算数35186.75万元减少1876.02万元,下降5.33%。主要原因是部分项目后续将根据财评结果安排经费。
(一)本年财政拨款收入25372.79万元
1.一般公共预算拨款收入25372.79万元。
2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。
3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。
(二)本年其他资金收入5180.79万元
4.财政专户管理资金收入0.00万元。
5.事业收入4585.79万元。
6.上级补助收入0.00万元。
7.附属单位上缴收入0.00万元。
8.事业单位经营收入100.00万元。
9.其他收入495.00万元。
(三)上年结转结余2757.15万元
10.上年结转结余2757.15万元。
图1:收入预算
三、支出预算情况说明
2025年支出预算33310.73万元,比2024年年初预算数34040.01万元减少729.28万元,下降2.14%。主要原因是部分项目后续将根据财评结果安排经费。
(一)基本支出。基本支出预算18923.16万元,占总支出预算58.12%,比2024年年初预算数18945.05万元减少21.89万元,下降0.12%。
(二)项目支出。项目支出预算13637.22万元,比2024年年初预算数15094.96万元减少1457.74万元,下降9.66%。其中:
1.事业单位经营支出100.00万元。
2.上缴上级支出0.00万元。
3.对附属单位补助支出0.00万元。
图2:基本支出和项目支出情况
(三)年终结转结余资金750.35万元
四、财政拨款“三公”经费预算情况说明
(一)“三公”经费的单位范围
北京急救中心因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京急救中心1个所属单位。
(二)财政拨款“三公”经费预算情况说明
2025年财政拨款“三公”经费预算22.32万元,与2024年财政拨款“三公”经费预算持平。其中:
1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与上年度持平。
2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与上年度持平。
3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数22.32万元,包括:公务用车购置费2025年预算数0.00万元,与上年度持平;公务用车运行维护费2025年预算数22.32万元,其中:公务用车燃油12.82万元,公务用车维修3.51万元,公务用车保险3.51万元,其他支出2.48万元。公务用车运行维护费2025年预算数与上年度持平。
五、其他情况说明
(一)政府采购预算说明
2025年北京急救中心政府采购预算总额10216.31万元,其中:政府采购货物预算221.87万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算9994.44万元。
(二)政府购买服务预算说明
本单位不属于政府购买服务主体。
(三)机关运行经费说明
本单位不在机关运行经费统计范围之内。
(四)项目支出绩效目标情况说明
2025年,北京急救中心填报绩效目标的预算项目18个,占本单位本年预算项目18个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算13637.22万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%。
(五)重点行政事业性收费情况说明
本单位2025年无重点行政事业性收费。
(六)国有资本经营预算财政拨款情况说明
本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。
(七)国有资产占用情况说明
截至2024年底,北京急救中心共有车辆259台,共计18325.10万元;单位价值50万元以上的设备16台(套)、共计1563.14万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。
六、名词解释
基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
“三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。
政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。
第二部分 2025年度单位预算报表