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当前位置:政务公开>财政信息>2025年直属单位预算专栏
北京市精神卫生保健所
  • 发布日期:2025-03-07
  • 来源:北京市精神卫生保健所
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  • 北京市精神卫生保健所2025年度单位预算信息公开

    目  录

    第一部分2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    二、收入预算情况说明

    三、支出预算情况说明

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    五、其他情况说明

    六、名词解释

    第二部分2025年度单位预算报表

    一、收支总表

    二、收入总表  

    三、支出总表

    四、项目支出表

    五、政府采购预算明细表

    六、财政拨款收支总表

    七、一般公共预算财政拨款支出表

    八、一般公共预算财政拨款基本支出表

    九、政府性基金预算财政拨款支出表

    十、国有资本经营预算财政拨款支出表

    十一、财政拨款“三公”经费支出表

    十二、政府购买服务预算财政拨款明细表

    十三、项目支出绩效目标表

    第一部分 2025年度单位预算情况说明

    一、单位情况说明

    (一)本单位性质、职责等情况

    北京市精神卫生保健所是北京市卫生健康委员会所属公益一类事业单位,主要职责是:作为市级精神卫生防治机构,主要负责组织开展对我市精神卫生防治、康复、健康促进、信息监测等专业指导与培训工作。具体工作职责包括:协助市卫生健康委研究编制精神卫生工作规划和实施方案;参与精神卫生政策和体系建设的研究与推进落实;编制技术规范和有关标准;开展全市精神卫生防治技术指导、培训、质量控制和效果评估等工作;负责北京市精神障碍信息监测,定期调查、分析和报告精神卫生相关数据,负责北京市精神卫生信息管理系统的日常管理;开展全市心理健康促进和精神卫生科普宣传;承担国家、北京市相关部门交办的其他任务等。

    (二)机构设置情况

    北京市精神卫生保健所内设五个科室:行政办公室、政策研究室、信息监测科、社区科、宣传与心理健康促进科。

    (三)人员编制及实有情况

    北京市精神卫生保健所行政编制0人,实有人数0人;事业编制50人,实有人数37人;无其他人员。

    二、收入预算情况说明

    2025年度收入预算2,655.00万元,比2024年年初预算数2,213.20万元增加441.80万元,增长19.96%。主要原因是本年科研收入增加导致事业收入增加,人员增加导致基本经费增加。

    (一)本年财政拨款收入1,528.73万元

    1.一般公共预算拨款收入1,528.73万元。

    2.政府性基金预算拨款收入0.00万元。

    3.国有资本经营预算拨款收入0.00万元。

    (二)本年其他资金收入1,080.98万元

    4.财政专户管理资金收入0.00万元。

    5.事业收入63.87万元。

    6.上级补助收入0.00万元。

    7.附属单位上缴收入0.00万元。

    8.事业单位经营收入0.00万元。

    9.其他收入1,017.11万元。

    (三)上年结转结余45.29万元

    10.上年结转结余45.29万元。

    image.png

    1:收入预算

    三、支出预算情况说明

    2025年支出预算2,655.00万元,比2024年年初预算数2,213.20万元增加441.80万元,增长19.96%。主要原因是本年科研项目支出增加,人员增加导致基本经费支出增加。

    (一)基本支出。基本支出预算2,188.56万元,占总支出预算82.43%,比2024年年初预算数1,832.68万元增加355.88万元,增长19.42%。

    (二)项目支出。项目支出预算466.44万元,比2024年年初预算数380.53万元增加85.91万元,增长22.58%。其中:

    1.事业单位经营支出0.00万元。

    2.上缴上级支出0.00万元。

    3.对附属单位补助支出0.00万元。

    image.png

    2:基本支出和项目支出情况

    (三)年终结转结余资金0.00万元

    四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

    (一)“三公”经费的单位范围

    北京市精神卫生保健所因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费开支单位包括北京市精神卫生保健所,1个所属单位。

    (二)财政拨款“三公”经费预算情况说明

    2025年财政拨款“三公”经费预算26.46万元,比2024年财政拨款“三公”经费预算增加24.08万元。其中:

    1.因公出国(境)费用。2025年预算数0.00万元,与上年度持平。

    2.公务接待费。2025年预算数0.00万元,与上年度持平。

    3.公务用车购置和运行维护费。2025年预算数26.46万元,包括:公务用车购置费2025年预算数24.08万元,比2024年年初预算数0.00万元增加24.08万元,主要原因:2025年更新一辆公务用车;公务用车运行维护费2025年预算数2.38万元,其中:公务用车燃油1.26万元,公务用车维修0.40万元,公务用车保险0.40万元,其他支出0.31万元。公务用车运行维护费2025年预算数与上年度持平。

    五、其他情况说明

    (一)政府采购预算说明

    2025年北京市精神卫生保健所政府采购预算总额337.07万元,其中:政府采购货物预算24.08万元,政府采购工程预算0.00万元,政府采购服务预算312.99万元。

    (二)政府购买服务预算说明

    本单位不属于政府购买服务主体。

    (三)机关运行经费说明

    本单位不在机关运行经费统计范围之内。

    (四)项目支出绩效目标情况说明

    2025年,北京市精神卫生保健所填报绩效目标的预算项目6个,占本单位本年预算项目6个的100.00%。填报绩效目标的项目支出预算457.98万元,占本单位本年项目支出预算的100.00%。

    (五)重点行政事业性收费情况说明

    本单位2025年无重点行政事业性收费。

    (六)国有资本经营预算财政拨款情况说明

    本单位2025年无国有资本经营预算财政拨款安排的预算。

    (七)国有资产占用情况说明

    截至2024年底,北京市精神卫生保健所共有车辆1台,共计23.75万元;单位价值50万元以上的设备1台(套)、共计201.01万元。2025年预算安排中,购置单位价值50万元以上的设备0台(套),共计0.00万元。

    六、名词解释

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费财政拨款预算数:指本单位当年单位预算安排的因公出国(境)费用、公务接待费、公务用车购置和运行维护费预算数。

    政府采购:各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中采购目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为,是规范财政支出管理和强化预算约束的有效措施。

    第二部分 2025年度单位预算报表

    北京市精神卫生保健所2025年度单位预算报表

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