为进一步加强通州区卫生健康系统内部审计工作,加强内部控制管理,提高经济运行质量,防范经营风险,落实财经法规要求,推动副中心医疗卫生事业持续健康发展,区卫生健康委于5月13日下午组织召开“2025年度内部审计工作培训会暨区属公立医院领导人经济管理培训班”。
财务审计科科长张大志首先对9家委属单位经济责任审计相关问题进行通报。
陈长春对内部审计工作开展及单位经济运行提出工作要求:
一是要强化审计监督,确保资金使用规范安全。内部审计工作要紧紧围绕资金流向,加强全过程监督,确保资金专款专用、及时足额拨付到项目和群众手中。同时,要加强对资金使用效益的审计,关注资金是否发挥了最大效能,是否达到了预期目标。
二是要突出问题导向,提升审计工作质量和效能。审计工作要坚持问题导向,以发现问题、解决问题为出发点和落脚点。在审计过程中,要敢于揭示问题,客观公正地反映问题,同时要深入分析问题产生的原因,提出切实可行的整改建议,为领导决策提供参考依据。
三是要加强协调配合,形成审计工作强大合力。各单位主要负责人要切实履行审计工作第一责任人职责,主动支持配合审计工作,及时提供相关资料和必要的工作条件。审计部门要加强与财务、业务等部门的沟通协作,建立健全信息共享、线索移送、联合督查等工作机制,形成工作合力。同时要加强与上级审计部门的对接联系,加强业务学习,不断提升审计业务工作水平。
随后,中国医院协会内部审计专业委员会副主任委员兼秘书长于建丽开展现场业务培训,内容包括新时期审计工作特点、药品耗材专项审计、审计问题整改及认定标准,通过生动具体的案例分析深入浅出地讲解了审计工作的实际操作方法和技巧,为参会人员提供了宝贵的实践经验和指导思想。
参会人员表示,本次培训内容丰富,实用性强,通过此次培训,对审计工作的流程和方法有了更清晰的认识,这不仅有助于提升自身的专业素养和综合能力,也为今后的内部审计工作开展和单位规范运行提供了支持,指明了方向。同时,大家也认识到了审计工作的重要性和多样性,表示将不断加强学习,提升自身的专业素养,以更饱满的工作热情投入到副中心卫生健康事业发展中。


