目 录
第一部分 2021年度部门决算报表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款基本支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表
十、财政拨款“三公”经费支出决算表
十一、政府采购情况表
十二、政府购买服务支出情况表
第二部分 2021年度部门决算说明
第三部分 2021年度其他重要事项的情况说明
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
第一部分 2021年度部门决算报表
报表详见附件1
第二部分 2021年度部门决算说明
一、单位基本情况
(一)机构设置、职责
1、机构设置
①行政管理部门(4个):各行政科室分管研究所基础运行、教学、科研、财务工作。行政办公室、财务办公室、科研办公室、教学办公室。
②基础研究室(16个):针对神经外科领域重大、疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究。细胞生物室、病理生理室、功能神经外科研究室、神经药物研究室、神经重建研究室、神经流行病室、脑肿瘤研究室、神经损伤修复室、颅脑创伤研究室、分子病理室、颅底解剖室、动物实验室、功能神经影像研究室、全国脑血管病防治研究办公室、中心实验室、超微结构室。
③临床研究室(5个):参与天坛医院日常医疗工作,主要是配合神经外科完成相应的辅助检查和临床治疗。神经放射影像中心、伽玛刀治疗中心、神经病理室、神经电生理室、神经介入室。
④重点实验室(3个):脑肿瘤研究北京市重点实验室、中枢神经系统损伤研究北京市重点实验室、神经电刺激研究与治疗北京市重点实验室。
⑤中华神经外科杂志编辑部。
2、职责
北京市神经外科研究所是财政补助事业单位,上级主管部门是北京市卫生健康委员会。
我单位针对神经外科领域重大疑难疾病的基础与临床问题进行系统研究,坚持走转化医学发展道路,对脑肿瘤、脑血管病、神经系统、损伤、神经外科功能性疾病和现代神经外科新理论、新方法、新技术、新器械等方面进行深入系统的研究,为政府制定卫生政策提供科学参考,最终提高人民群众的健康水平。
(二)人员构成情况
行政编制0人,实有人数0人;事业编制200人,实有人数161人。
二、收入支出决算总体情况说明
2021年度收、支总计20,894.49万元,比上年增加140.82万元,增长0.68%。
(一)收入决算说明
2021年度本年收入合计14,642.80万元,比上年增加1,673.91万元,增长12.91%。其中:财政拨款收入9,134.85万元,占收入合计的62.38%;上级补助收入0.00万元;事业收入5,387.51万元,占收入合计的36.79%;经营收入0.00万元;附属单位上缴收入0.00万元;其他收入120.44万元,占收入合计的0.82%。
(二)支出决算说明
2021年度本年支出合计14,033.09万元,比上年减少467.85万元,下降3.23%,其中:基本支出9,677.19万元,占支出合计的68.96%;项目支出4,355.90万元,占支出合计的31.04%;上缴上级支出0.00万元;经营支出0.00万元;对附属单位补助支出0.00万元。
三、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2021年度财政拨款收、支总计10,172.54万元,比上年减少797.12万元,下降7.27%。主要原因:落实厉行节约要求,压减项目经费。
四、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
2021年度一般公共预算财政拨款支出9,465.41万元,主要用于以下方面:教育支出3.78万元,占本年财政拨款支出0.04%;科学技术支出9,461.63万元,占本年财政拨款支出99.96%。
(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1、“教育支出”2021年度决算3.78万元,比2021年年初预算减少6.79万元,下降64.24%。其中:
“进修及培训”2021年度决算3.78万元,比2021年年初预算减少6.79万元,下降64.24%。主要原因:疫情影响,培训减少。
2、“科学技术支出”2021年度决算9,461.63万元,比2021年年初预算增加168.45万元,增长1.81%。其中:
“应用研究”2021年度决算9,330.72万元,比2021年年初预算增加168.45万元,增长1.84%。主要原因:2021年,追加2022年二批试点、三批试点项目经费。
“其他科学技术支出” 2021年度决算130.91万元,与2021年年初预算相等。
五、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明
本年度无此项支出
六、国有资本经营预算财政拨款收支情况
本年度无此项支出
七、财政拨款基本支出决算情况说明
2021年使用一般公共预算财政拨款安排基本支出6,330.78万元,使用政府性基金财政拨款安排基本支出0.00万元,其中:(1)工资福利支出包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、其他社会保障缴费、其他工资福利等支出;(2)商品和服务支出包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、因公出国(境)费、维修(护)费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务等支出;(3)对个人和家庭补助支出包括离休费、退休费、抚恤金、生活补助、救济费、医疗费补助、助学金、奖励金、其他对个人和家庭的补助等支出。(4)其他资本性支出包括办公设备购置、专用设备购置等。
第三部分2021年度其他重要事项的情况说明
一、“三公”经费财政拨款决算情况
“三公”经费包括本单位所属0个行政单位、0个参照公务员法管理事业单位、1个事业单位。2021年“三公”经费财政拨款决算数0.50万元,比2021年“三公”经费财政拨款年初预算5.08万元减少4.58万元。其中:
1.因公出国(境)费用。无。
2.公务接待费。2021年决算数0.10万元,比2021年年初预算数1.63万元减少1.53万元。主要原因:严格控制三公经费支出,压缩接待规模和支出。2021年公务接待费主要用于首都医科大学、清华大学等单位专家来我单位进行学术研讨。公务接待2批次,公务接待18人次。
3.公务用车购置及运行维护费。2021年决算数0.40万元,比2021年年初预算数3.46万元减少3.06万元。其中,公务用车购置费2021年决算数0.00万元,2021年年初预算数0.00万元。公务用车运行维护费2021年决算数0.40万元,比2021年年初预算数3.46万元减少3.06万元,主要原因:严格控制三公经费支出。2021年公务用车运行维护费中,公务用车加油0.00万元,公务用车维修0.00万元,公务用车保险0.19万元,公务用车其他支出0.21万元。2021年公务用车保有量2辆,车均运行维护费0.20万元。
二、机关运行经费支出情况
不属于机关运行经费统计范围
三、政府采购支出情况
2021年政府采购支出总额2,836.81万元,其中:政府采购货物支出1,089.94万元,政府采购工程支出0.00万元,政府采购服务支出1,746.87万元。授予中小企业合同金额2,761.68万元,占政府采购支出总额的97.35%,其中:授予小微企业合同金额617.51万元,占政府采购支出总额的21.77%。
四、国有资产占用情况
2021年车辆2台,41.87万元;单位价值50万元以上的通用设备34台(套),单位价值100万元以上的专用设备42台(套)。
五、政府购买服务支出说明
本单位不属于政府购买服务购买主体。
六、专业名词解释
1.基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
2.项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务或事业发展目标所发生的支出。
3.“三公”经费:是指单位通过财政拨款资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费指单位公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费)及单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费等支出;公务接待费指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。
4.机关运行经费:是指行政单位(含参照公务员法管理事业单位)使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
5.政府采购:指各级国家机关、事业单位和团体组织,使用财政性资金采购依法制定的集中目录以内的或者采购限额标准以上的货物、工程和服务的行为。
6.政府购买服务:是指各级国家机关将属于自身职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项,按照政府采购方式和程序,交由符合条件的服务供应商承担,并根据服务数量和质量等因素向其支付费用的行为。
7.教育支出:反映政府教育事务支出。
8.科学技术支出:反应科学技术方面的支出。
第四部分 2021年度部门绩效评价情况
一、项目支出绩效自评表
详见附件。